平成24年4月1日〜平成25年3月31日 (単位:円) | |||
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
T.一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
研究助成・人材育成特定資産運用益 | 3,031,703 | 0 | 3,031,703 |
管理運営特定資産運用益 | 625,000 | 3,443,121 | △ 2,818,121 |
受取利息 | 4,748 | 582 | 4,166 |
賛助会費収入 | 2,100,000 | 3,300,000 | △ 1,200,000 |
寄付金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
雑収入 | 0 | 0 | 0 |
経常収益計 | 6,761,451 | 6,743,703 | 17,748 |
(2)経常費用 | |||
1)事業費 | |||
研究奨励助成費用 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
国際研究交流助成費用 | 1,063,987 | 500,000 | 563,987 |
科学技術普及助成費用 | 200,000 | 200,000 | 0 |
研究助成推進費用 | 873,722 | 20,000 | 853,722 |
公開講座経費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
国際シンポジウム費用 | 900,000 | 825,053 | 74,947 |
人材育成推進費用 | 42,000 | 905,471 | △ 863,471 |
給料手当 | 3,274,650 | 3,274,650 | |
役員報酬 | 0 | 0 | |
会議費 | 86,131 | 86,131 | |
旅費交通費 | 242,459 | 242,459 | |
通信費 | 263,136 | 263,136 | |
印刷消耗品費 | 349,908 | 349,908 | |
地代家賃 | 1,077,300 | 1,077,300 | |
水道光熱費 | 58,826 | 58,826 | |
雑費 | 276,390 | 276,390 | |
研究助成・人材育成配賦管理費 | 0 | 5,691,680 | △ 5,691,680 |
事業費計 | 13,508,509 | 12,942,204 | 566,305 |
2)管理費 | |||
給料手当 | 172,350 | 182,485 | △ 10,135 |
会議費 | 775,179 | 520,236 | 254,943 |
旅費交通費 | 12,761 | 20,831 | △ 8,070 |
通信費 | 13,849 | 31,281 | △ 17,432 |
印刷消耗品費 | 18,416 | 25,023 | △ 6,607 |
地代家賃 | 56,700 | 56,710 | △ 10 |
水道光熱費 | 3,096 | 3,330 | △ 234 |
雑費 | 14,547 | 287,877 | △ 273,330 |
管理費計 | 1,066,898 | 1,127,773 | △ 60,875 |
経常費用計 | 14,575,407 | 14,069,977 | 505,430 |
当期経常増減額 | △ 7,813,956 | △ 7,326,274 | △ 487,682 |
2.経常外増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常費用 | 0 | 0 | 0 |
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △ 7,813,956 | △ 7,326,274 | △ 487,682 |
一般正味財産期首残高 | 221,109,748 | 128,436,022 | 92,673,726 |
一般正味財産期末残高 | 213,295,792 | 121,109,748 | 92,186,044 |
U.指定正味財産増減の部 | 242,219,496 | ||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
@基本財産運用益 | |||
基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 |
A受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
経常収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常費用 | |||
@事業費 | |||
事業費計 | 0 | 0 | 0 |
A管理費 | |||
管理費計 | 0 | 0 | 0 |
経常費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
2.経常外増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常費用 | 0 | ||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
一般正味財産への振替額 | |||
一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | ||
指定正味財産期末残高 | 0 | ||
V.正味財産期末残高 | 213,295,792 | ||
U.指定正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
@基本財産運用益 | |||
基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 |
A受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
経常収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常費用 | |||
@事業費 | |||
事業費計 | 0 | 0 | 0 |
A管理費 | |||
管理費計 | 0 | 0 | 0 |
経常費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
2.経常外増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常費用 | 0 | ||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
一般正味財産への振替額 | |||
一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
V.正味財産期末残高 | 213,295,792 | 221,109,748 | △ 7,813,956 |
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