項 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 |
差 異 |
1.研究助成・人材育成特定資産運用収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
2.管理運営特定資産運用収入 | 600,000 | 0 | 600,000 |
3.賛助会費収入 | 3,600,000 | 3,300,000 | 300,000 |
4.寄付金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 |
5.研究助成取り崩し | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
6.普通預金利息 | 3,000 | 10,000 | △ 7,000 |
当期収入合計 (A) | 16,203,000 | 13,310,000 | 2,893,000 |
前期繰越収支差額 | 1,664,664 | 2,114,000 | △ 449,336 |
収入合計 (B) | 17,867,664 | 15,424,000 | 2,443,664 |
支出予算 | |||
項 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差 異 |
1.事業費 | |||
(1)研究助成・人材育成事業 | 15,145,600 | 14,177,900 | 967,700 |
研究奨励助成 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
国際交流助成 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
科学技術普及助成 | 200,000 | 200,000 | 0 |
研究助成推進費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
公開講座 | 600,000 | 600,000 | 0 |
国際シンポジウム開催経費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
人材育成推進費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
給料手当 | 3,420,000 | 3,420,000 | 0 |
役員報酬 | 300,000 | 0 | 300,000 |
会議費 | 100,000 | 17,800 | 82,200 |
旅費交通費支出 | 380,000 | 190,000 | 190,000 |
通信費 | 332,500 | 243,000 | 89,500 |
印刷消耗品費 | 133,000 | 64,800 | 68,200 |
地代家賃 | 1,077,300 | 1,077,300 | 0 |
水道光熱費 | 60,800 | 57,000 | 3,800 |
雑費 | 342,000 | 108,000 | 234,000 |
(2)管理費 | 1,902,400 | 696,100 | 1,206,300 |
給料手当 | 180,000 | 180,000 | 0 |
役員報酬 | 700,000 | 0 | 700,000 |
会議費 | 900,000 | 160,200 | 739,800 |
旅費交通費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
通信費 | 17,500 | 27,000 | △ 9,500 |
印刷消耗品費 | 7,000 | 7,200 | △ 200 |
地代家賃 | 56,700 | 56,700 | 0 |
水道光熱費 | 3,200 | 3,000 | 200 |
雑費 | 18,000 | 252,000 | △ 234,000 |
支出小計 | 17,048,000 | 14,874,000 | 2,174,000 |
当期支出合計(C) | 17,048,000 | 14,874,000 | 2,174,000 |
当期収支差額(A)-(C) | △ 845,000 | △ 1,564,000 | 719,000 |
次期繰越収支差額(B)-(C) | 819,664 | 550,000 | 269,664 |
(注)1.借入れ限度額:借入金なし
2.債務負担額:債務なし
平成24年度予算における管理関係費用配賦の詳細
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